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2021初级《审计理论与实务》习题:内部控制测试程序

来源: 正保会计网校 2020-11-10
普通

初级《审计理论与实务》习题:

下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有:

A、审查订购单是否连续编号 

B、检查采购合同是否经过有关部门审查 

C、抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字 

D、审核卖方对账单,并追查至应付款项明细账 

E、向债权人函证应付款项数额 

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