2021初级《审计理论与实务》习题:内部控制测试程序
来源: 正保会计网校
2020-11-10
普通
初级《审计理论与实务》习题:
下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有:
A、审查订购单是否连续编号
B、检查采购合同是否经过有关部门审查
C、抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字
D、审核卖方对账单,并追查至应付款项明细账
E、向债权人函证应付款项数额
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【答案】
ABC【解析】
选项DE属于注册会计师实施的实质性程序。
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