下载APP
首页 > 初级审计师 > 试题中心 > 理论与实务

2021初级《审计理论与实务》习题:内部控制测试程序

来源: 正保会计网校 2020-11-10
普通

初级《审计理论与实务》习题:

下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有:

A、审查订购单是否连续编号 

B、检查采购合同是否经过有关部门审查 

C、抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字 

D、审核卖方对账单,并追查至应付款项明细账 

E、向债权人函证应付款项数额 

查看答案解析
【答案】
ABC
【解析】

选项DE属于注册会计师实施的实质性程序。 

2021年审计师考试备考开始,早学习早受益,购2021年审计师考试新课开通,报名即送2020年同款课程,即刻购课多学一年课程!

360-216

▲点击图片购买▲

今日热搜
热点推荐:
精品课程

审计师-高效实验班

测评结合 高效学习

1800人已听了解课程
审计师课程试听
关注微信公众号

扫码/截图找组织

公众号

wx_chinaacc

有奖原创征稿
取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友
客服