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初级审计师《审计理论与实务》每日一练:审计程序(07.21)

来源: 正保会计网校 2016-07-21
普通

多选题

下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有( )。

A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定

B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人员

C.检查货币资金收付凭证的管理情况

D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证

E.使用分析性复核方法(分析方法)检查货币资金总体合理性

  

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