×

返回 关闭
设置

会计培训专栏☉整理内部控制审计和年度审计是一个事务所么相关问题讨论及资料分享,并提供内部控制审计和年度审计是一个事务所么相关资讯

  • 内部审计在内部控制中处的重要作用

    内部审计是为加强内部经济监督和经营管理的需要而逐渐发展起来的,是企业内部一种独立的评价工作,通过检查会计、财务及其他业务,为管理有提供咨询、建议等...[详细]

    2011-2-28
    评论 | 分享到:
  • 《企业内部控制审计指引》之出具审计报告

    1.标题。内部控制审计报告的标题统一规范为“内部控制审计报告”。 2.收件人。内部控制审计报告的收件人是指注册会计师按照业务约定书的 要求送至内部控制审计报告的...[详细]

    2018-1-28
    评论 | 分享到:
  • 论内部审计、内部控制、公司治理之间的关系

    【摘要】在现代企业制度中,内控制度已成为公司治理逐步有效完善的利器,内部审计在公司治理中也被不断地赋予了新的任务。研究内部审计、内部控制、公司...[详细]

    2009-12-2
    评论 | 分享到:
  • 企业内部控制自我评价与内部审计的关系

    内部控制自我评价(Control Self Appraisal,简称CSA)是由企业董事会和管理层实施的,对企业内部控制有效性进行评价,形成评价结论,出具评价报告的过程。内部...[详细]

    2010-12-1
    评论 | 分享到:
  • 加强企业内部审计工作的措施

    在规范运作的企业,可以建立由董事会或审计委员会直接领导的内部审计体制,使内部审计不受管理层的制约,独立客观地开展工作。...[详细]

    2015-4-9
    评论 | 分享到:
  • 当前我国企业内部控制存在的问题与对策

    摘要:在当今经济一体化的形势下,加强和完善企业内部控制制度,对于理顺内部控制管理体制,完善内部控制理论都具有重要的理论价值和现实意义。本文在分析我...[详细]

    2011-9-23
    评论 | 分享到:
  • 年度审计计划有哪些基本内容

    在制定年度审计计划时,应当考虑组织风险、管理需要和审计资源,以确定具体审计项目。内部审计机构负责人应根据审计项目的风险程度规划审计项目执行的先后顺序...[详细]

    2015-3-26
    评论 | 分享到:
  • 审计基础知识:详查法

    详查法又称“精查法”、“详细审查法”,是指对被稽查单位被查期内的所有活动、工作部门及其经济信息资料,采取精细的审查程序,进行细密周详的审核稽查...[详细]

    2011-1-18
    评论 | 分享到:
  • 上市公司内部控制相关法规分析

    财政部从2001~2004年连续发布了《内部会计控制规范——基本规范(试行)》和《内部会计控制规范一货币资金(试行)》等10项内部会计控制规范,见表1。 (...[详细]

    2010-2-20
    评论 | 分享到:
  • 年度审计计划基本内容

    在制定年度审计计划时,应当考虑组织风险、管理需要和审计资源,以确定具体审计项目。内部审计机构负责人应根据审计项目的风险程度规划审计项目执行的先后顺序...[详细]

    2015-4-9
    评论 | 分享到:
  • 内控审计和财务报表审计可以由同一家事务所完成吗

    财务报表审计和内控审计可以是同一家会计事务所,即整合审计;内控咨询和内控审计不能是同一家会计事务所;财务报表审计和内控咨询不能是同一家会计事务所...[详细]

    2015-4-9
    评论 | 分享到:
  • 内部控制审计与财务报表审计有哪些区别

    答:内部控制审计是对内部控制的有效性发表审计意见,并对内部控制审计过程中注意到的非财务报告内部控制重大缺陷进行披露;财务报表审计是对财务报表是否在...[详细]

    2015-3-3
    评论 | 分享到:
  • 内部控制审计与财务报表审计有哪些共同点

    答:内部控制审计和财务报表审计之间存在多方面的共同点,例如:(一)两者的终极目的一致。虽然各有侧重,但终极目的都是提高财务报表预期使用者对财务报表的...[详细]

    2015-3-3
    评论 | 分享到:
  • 企业内部控制审计相关问题探讨

    内部控制审计,可以在分析内部控制自我评估报告的基础上,揭露和评价企业内部控制各环节、各领域和各层次的弊端和问题,重点深入研究与财务报告相关的内部控制...[详细]

    2013-4-11
    评论 | 分享到:
  • 财务报告内部控制审计目标分析

    内部控制涉及到企业的方方面面,针对财务报告的可靠性而设计和实施的财务报告内部控制只是其中的一个方面,有别于传统的内部会计控制。 为了贯彻SOX 404条款关于财务...[详细]

    2018-1-31
    评论 | 分享到:
  • 事务所专访:敢拼 敢闯 90后工科美女转行做审计

    网校给您带来哪些帮助:通过网校,我看到了另一个更适合自己职业发展的美好世界~在网校老师的帮助下,我成功通过一个又一个考试,由一个工科妹纸成功转行...[详细]

    2016-11-16
    评论 | 分享到:
  • 金融审计攻略出炉

    在竞争日益激烈的审计市场中,有没有一类审计业务不仅收费高达数千万甚至过亿元,而且还能带动或衍生出财税咨询、管理咨询等其他业务?...[详细]

    2015-2-26
    评论 | 分享到:
  • 新三板挂牌前 企业财务人员应如何应对事务所的审计

    新三板挂牌前接受会计师事务所的正规审计是必不可少的环节,那么作为企业财务人员应如何应对事务所的审计呢?本期内容将抛砖引玉,跟大家探讨一下应对...[详细]

    2016-10-27
    评论 | 分享到:
  • 【答疑解惑】中级审计师能不能和注会审计同时备考?两者关系大吗?

    1.注会《审计》和中级审计师考查的内容重合度不高,考查角度不一样,不能相互替代,所以如果同时备考,需要单独学习。 2.注会《审计》是站在注册会计...[详细]

    2017-12-22
    评论 | 分享到:
  • 浅谈企业内部控制的审计

    【摘要】随着经济的全球化和现代企业的发展,内部控制审计已成为企业内部管理体系中不可或缺的重要组成部分。本文通过对内部控制的内涵和内部控制审计内容的阐述,论证...[详细]

    2018-1-30
    评论 | 分享到:

内部控制审计和年度审计是一个事务所么

同类型推荐
3031人看过 6年前
暂无评论
分享
扫码下载APP 关闭

帖子回复及时提醒
听课刷题更加方便

取消
复制链接,粘贴给您的好友

复制链接,在微信、QQ等聊天窗口即可将此信息分享给朋友