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138****7739
会计师事务所质量管理体系——相关职业道德要求
374人看过
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5评论
1年前
138****7739
项目质量复核人员的委派和资质要求
355人看过
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5评论
1年前
oxygen
注册会计师与治理层沟通的主要目的的相关说法中,正确的有
393人看过
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4评论
1年前
喝点快乐
下列各项中,用于判断注册会计师是否按照审计准则的规定执行了审计工作的有()。
精华
726人看过
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10评论
1年前
喝点快乐
下列有关审计工作底稿复核的说法中,错误的是( )
439人看过
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4评论
1年前
i***21
下列各项错报中,通常对财务报表具有广泛影响的有
683人看过
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6评论
1年前
天道酬勤
有关财务报表审计的说法中,错误的是( )。
567人看过
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13评论
1年前
2024经济法
审计证据 【8.26】多1
398人看过
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6评论
1年前
天道酬勤
审计的产生和概念
517人看过
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9评论
1年前
2024经济法
审计证据 【8.26】多2
403人看过
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5评论
1年前
喝点快乐
在执行内部控制审计时,下列有关注册会计师评价控制缺陷的说法中,错误的是( )
643人看过
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9评论
1年前
i***21
下列关于内部控制审计的说法中,错误的是
精华
679人看过
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7评论
1年前
柠檬儿
下列人员中,注册会计师应当将其编制的工作底稿归入审计工作底稿
569人看过
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4评论
1年前
喝点快乐
下列有关书面声明日期的说法中,错误的是( )
348人看过
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3评论
1年前
oxygen
在集团财务报表审计中,与组成部分注册会计师沟通的下列说法中,不正确的是
556人看过
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6评论
1年前
oxygen
在与治理层沟通注册会计师与财务报表审计相关的责任时,下列事项中,应当包括的有
358人看过
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3评论
1年前
喝点快乐
在审计过程中,注册会计师需要与被审计单位治理层进行沟通,下列关于与治理层沟通的说法中,错误的是( )
精华
662人看过
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9评论
1年前
i***21
在整合审计中,下列有关控制变更的说法中,错误的是
656人看过
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9评论
1年前
i***21
在内部控制审计中,注册会计师识别重要账户、列报及其相关认定的说法中,错误的是
838人看过
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10评论
1年前
万年陪考拉低及格率
今年年初还复习的起劲,后来发现学不下去了,要话费非常大量的时
322人看过
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5评论
1年前
138****7739
审计项目合伙人管理和实现审计质量的领导责任
精华
567人看过
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7评论
1年前
喝点快乐
下列各项与企业层面控制的测试的说法中,正确的有()
精华
582人看过
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8评论
1年前
喝点快乐
下列情况中,注册会计师不得利用内部审计工作的是( )
精华
790人看过
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11评论
1年前
i***21
下列关于内部控制审计范围的说法中,错误的是
566人看过
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4评论
1年前
i***21
下列关键审计事项中,不应列示在审计报告的关键审计事项部分的有
524人看过
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4评论
1年前
i***21
关于财务报表审计和内部控制审计,下列说法中,错误的是
547人看过
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6评论
1年前
喝点快乐
下列有关审计报告日的说法中,错误的是( )
精华
330人看过
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3评论
1年前
喝点快乐
下列事项中,不会导致注册会计师在审计报告中增加其他事项段的是( )
精华
450人看过
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6评论
1年前
oxygen
关于利用内部审计工作的相关说法中,正确的是
361人看过
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2评论
1年前
喝点快乐
对于内部控制审计业务,下列有关控制测试的时间安排的说法中,错误的是( )
441人看过
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6评论
1年前
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