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吹风少年
在执行内部控制审计时,下列有关注册会计师评价控制缺陷的说法中,错误的是( )。
486人看过
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1年前
吹风少年
在执行内部控制审计时,下列有关非财务报告内部控制重大缺陷的说法中,正确的有( )。
440人看过
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1年前
i***21
下列有关首次审计业务的期初余额审计的说法中,正确的有
316人看过
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1年前
138****7739
得出审计结论时考虑的领域
507人看过
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1年前
2024经济法
【题型重点】8.4多6
310人看过
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1年前
喝点快乐
下列不属于在了解被审计单位及其环境等方面时实施的审计程序的是( )
321人看过
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1年前
喝点快乐
下列各项中,属于对内部控制体系的监督的是( )
473人看过
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1年前
喝点快乐
下列有关了解被审计单位及其环境等方面的说法中,正确的是( )
307人看过
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1年前
喝点快乐
下列有关经营风险对重大错报风险的影响的说法中,错误的是( )
335人看过
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1年前
喝点快乐
下列审计程序中,注册会计师在了解被审计单位内部控制时通常不采用的是( )
258人看过
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1年前
喝点快乐
下列各项中,通常属于业务流程层面控制的是( )
281人看过
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1年前
喝点快乐
下列有关内部环境的说法中,错误的是( )
587人看过
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1年前
2024经济法
【题型重点】8.4单2
288人看过
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1年前
2024经济法
【题型重点】8.4单3
298人看过
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1年前
2024经济法
【题型重点】8.4多4
306人看过
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1年前
2024经济法
【题型重点】8.4多7
285人看过
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1年前
2024经济法
【题型重点】8.4多8
318人看过
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1年前
2024经济法
【题型重点】8.4单9
296人看过
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1年前
i***21
下列情形中,注册会计师应当认定会计估计存在错报的有
368人看过
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1年前
i***21
下列各项审计程序中,注册会计师应当实施的有
379人看过
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1年前
i***21
下列各项中,注册会计师在检查时应当评价的有
378人看过
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1年前
i***21
下列各项中,属于注册会计师查阅底稿时应当实施的工作的有
353人看过
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1年前
吹风少年
注册会计师执行内部控制审计时,下列有关识别重要账户、列报及其相关认定的说法中,错误的是( )。
377人看过
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1年前
吹风少年
在执行内部控制审计时,下列有关注册会计师选择拟测试的控制的说法中,错误的是( )。
409人看过
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1年前
吹风少年
在企业内部控制审计中,下列关于控制测试的范围的说法中,错误的是( )。
394人看过
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1年前
吹风少年
对于内部控制审计业务,下列有关控制测试的时间安排的说法中,错误的是( )。
403人看过
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1年前
吹风少年
在执行内部控制审计时,下列有关控制偏差的说法中,正确的有( )。
412人看过
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1年前
吹风少年
下列情形中,注册会计师应当考虑在内部控制审计报告中增加强调事项段的有( )。
425人看过
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1年前
喝点快乐
下列与审计相关的内部控制的说法中,正确的是( )
135人看过
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1年前
喝点快乐
下列各项中,属于预防性控制的是( )
170人看过
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1评论
1年前
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