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在判断注册会计师是否按照审计准则的规定执行工作以应对舞弊风险时,下列各项中,不需要考虑的是( )。
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4年前
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(2015年)下列舞弊风险因素中,与编制虚假财务报告相关的有( )。
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4年前
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下列关于利用专家工作的说法中,不正确的有( )
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4年前
小苹果
###4.1号审计单选——穿行测试
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4年前
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下列各项做法中,可以应对舞弊导致的重大错报风险的有( )。
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4年前
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下列有关注册会计师的专家的说法中,正确的有( )。
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4年前
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在对专家的专长领域进行了解时,下列各项中,需要考虑的有( )。
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4年前
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下列选项中,可能属于内部审计活动的有( )
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4年前
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论坛版主、原创作者
关于对《江苏省注册会计师行业鉴证业务报告防伪报备管理办法(试行)》的补充通知
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4年前
每天多学一点
审计工作底稿归档工作的性质
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4年前
每天多学一点
简答-审计工作底稿相关事项
1628人看过
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4年前
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论坛版主、原创作者
在组织审计项目组讨论舞弊风险时,注册会计师通常认为应当讨论的内容有( )。 A.被审计单位发生舞弊导致的重大错报风险
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4年前
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如果识别出被审计单位违反法律法规的行为,下列各项程序中,注册会计师应当实施的有
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4年前
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针对管理层凌驾于控制之上的风险,下列审计程序中,应当实施的有( )
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4年前
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[6月活动]《注册会计师审计》简答题练!练!练!
精华
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4年前
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6.15[6月活动]《注册会计师针对上述第(1)至(5)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。
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4年前
大飞
每一段经历都是人生宝贵的回忆
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4年前
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财政部、税务总局发布《关于继续实施企业改制重组有关土地增值税政策的公告》。执行期限为2021年1月1日至2023年12月
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4年前
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6.14[6月活动]《注册会计师审计》逐项指出是否存在违反中国注册会计师职业道德守则有关独立性规定的情况,并简要
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4年前
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6.16[6月i活动]针对上述第(1)至(5)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。
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4年前
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下列选项中,有助于检查应付账款是否计入了正确的会计期间的有( )。
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4年前
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下列选项中,违反不相容职务分离控制要求的有( )。
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4年前
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下列情形中注册会计师通常采用较高的百分比确定实际执行的重要性的是( )。
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4年前
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6.17《6月注会审计简答题活动》针对上述第(1)至(5)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由
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4年前
冰上流星
贷款和担保对独立性的影响
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4年前
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6.13[6月活动]《注册会计师审计》逐项指出是否存在违反中国注册会计师职业道德守则有关独立性规定的情况,并简要说明理由
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4年前
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在了解组成部分注册会计师后,下列情形中,集团项目组可以采取措施消除其疑虑或影响的是( )
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4年前
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通常表明被审计单位在收入确认方面可能存在舞弊风险的迹象通常包括( )。
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4年前
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下列各项中,可能属于集团财务报表审计中的组成部分的有( )
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4年前
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审计精选练习题34
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4年前
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