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论坛版主、原创作者
注册会计师在检查被审计单位应收账款时发现下列情况,违反应收账款完整性认定的是( )。
1031人看过
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4年前
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论坛版主、原创作者
下列程序中属于注册会计师对应收账款实施的实质性分析程序的有( )。
1048人看过
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4年前
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论坛版主、原创作者
列有关被审计单位期末预收账款明细账借方余额的处理,注册会计师的判断正确的是( )。
855人看过
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4年前
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论坛版主、原创作者
下列被审计单位对销售与收款业务流程内部控制的表述中,恰当的有( )
754人看过
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4年前
每天多学一点
有关注册会计师执行的业务提供的保证程度的说法
603人看过
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4年前
冰上流星
内部控制审计的方法—自上而下的方法
810人看过
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4年前
冰上流星
内部控制审计流程
874人看过
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4年前
冰上流星
内部控制审计基准日
1031人看过
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4年前
冰上流星
内部控制审计的范围
948人看过
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3评论
4年前
每天多学一点
关于管理层职责的说法
738人看过
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4年前
冰上流星
根据职业判断可能需要增加强调事项的情形
635人看过
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4年前
冰上流星
需要增加强调事项段的情形
880人看过
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4年前
冰上流星
控制缺陷分类
865人看过
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4年前
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论坛版主、原创作者
下列有关非抽样风险的说法中,错误的是( )。
847人看过
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4年前
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论坛版主、原创作者
6.7《6月注会审计简答题活动》针对上述第(1)至(5)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由
4092人看过
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4年前
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论坛版主、原创作者
国际会计职业动态(2021年第5期——行业数字化发展特辑)
2676人看过
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4年前
冰上流星
确定关键审计事项的决策框架
706人看过
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4年前
冰上流星
增加强调事项段的条件
686人看过
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4年前
冰上流星
不在审计报告的关键审计事项部分沟通内容
585人看过
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4年前
冰上流星
审计意见决策表
948人看过
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4年前
冰上流星
遇到管理层对审计范围施加了限制的处理
702人看过
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4年前
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论坛版主、原创作者
注册会计师行业代表参加中国科学技术协会第十次全国代表大会
862人看过
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4年前
湖北橘子
【2019注会《审计》战队】【第二轮基础班】第十二章-货币资金的审计
2611人看过
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4年前
呼呼拼命三郎
呼呼拼命三郎学习审计考点汇总贴
精华
6847人看过
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4年前
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论坛版主、原创作者
信息技术可能对内部控制产生特定风险,了解信息技术对内部控制产生的特定风险时,注册会计师需要考虑的有( )。
1235人看过
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4年前
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论坛版主、原创作者
6.1《6月注会审计简答题活动》针对上述第(1)至(5)项,逐项指出A注册会计师的做法是否恰当。如不恰当,简要说明理由。
4277人看过
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4年前
随之而来
论坛版主、原创作者
2021年影响中国会计人的十大信息技术评选结果揭晓
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4年前
每天多学一点
属于注册会计师评价不利影响严重程度的影响因素
2977人看过
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4年前
每天多学一点
为存在利益冲突的双方或多方提供专业服务时采取的保密措施
1118人看过
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4年前
每天多学一点
针对提供或接受利益诱惑的防范措施
1673人看过
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4年前
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