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oxygen
下列有关内部控制审计范围的说法中,正确的是
727人看过
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1年前
i***21
在设计和实施风险评估程序时,注册会计师的下列做法中,错误的是
334人看过
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1年前
i***21
关于了解被审计单位的业务模式,下列说法中,错误的是
438人看过
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1年前
i***21
下列有关直接控制和间接控制的说法中,错误的是
415人看过
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1年前
i***21
下列与相关认定及相关交易类别、账户余额和披露的说法中,错误的是
612人看过
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1年前
i***21
下列有关固有风险因素的说法中,错误的是
486人看过
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1年前
i***21
下列关于固有风险等级的说法中,错误的是
388人看过
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1年前
i***21
下列关于特别风险的说法中,错误的是
441人看过
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1年前
i***21
针对所有重大类别的交易、账户余额和披露,无论注册会计师评估的重大错报风险结果如何,应当实施的是
340人看过
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1年前
i***21
下列有关进一步审计程序的说法中,错误的是
428人看过
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1年前
i***21
在财务报表审计中,下列关于利用以前年度获取的审计证据的说法中,错误的是
432人看过
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1年前
138****7739
分析程序用作实质性程序
389人看过
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8评论
1年前
i***21
下列关于会计估计的说法中,错误的是
523人看过
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1年前
喝点快乐
下列有关实质性程序时间安排的说法中,错误的是( )
443人看过
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1年前
喝点快乐
在利用以前年度获取的审计证据时,下列说法中错误的是( )
445人看过
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1年前
喝点快乐
下列有关控制测试和实质性程序的说法中,错误的是()
330人看过
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1年前
喝点快乐
在下列各项中,不属于内部控制要素的是( )
636人看过
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1年前
喝点快乐
下列关于风险识别和风险评估的说法中,正确的是( )
563人看过
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1年前
喝点快乐
下列关于注册会计师了解被审计单位组织结构、所有权和治理结构、业务模式性质的相关说法中,错误的是()
1179人看过
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1年前
喝点快乐
下列有关内部环境的说法中,错误的是( )
275人看过
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1年前
i***21
下列有关注册会计师首次接受委托时就期初余额获取审计证据的说法中,正确的有
373人看过
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1年前
i***21
下列有关期初余额的审计结论和审计报告的表述中,错误的有
428人看过
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1年前
i***21
针对关联方的审计,下列情形中,可能表明存在内部控制缺陷的有
377人看过
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1年前
i***21
下列各项中,可以实施的审计程序有
382人看过
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5评论
1年前
i***21
下列针对注册会计师对持续经营假设实施的风险评估程序和相关工作的表述中,正确的有
360人看过
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1年前
i***21
下列针对管理层和注册会计师对持续经营假设的责任的表述中,正确的有
386人看过
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5评论
1年前
i***21
针对会计估计和相关披露的审计,有关特定会计估计的书面声明可能包括
426人看过
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1年前
i***21
针对关联方关系及其交易实施的风险评估程序和相关工作,下列各项中,注册会计师应当实施的有
413人看过
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5评论
1年前
i***21
作为关联方的审计中风险评估程序和相关工作的一部分,下列属于项目组内部可能讨论的内容有
405人看过
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5评论
1年前
i***21
在审计会计估计和相关披露时,如果注册会计师作出区间估计,下列各项工作中,注册会计师应当实施的有
505人看过
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5评论
1年前
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