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注册会计师《审计》每日一练:内部控制(2021.03.03)

普通 来源:正保会计网校 2021-03-03

再长的路,一步步也能走完;再短的路,不迈开双脚也无法到达。去做你想做的第一步永远都是迈开第一步。我们往往缺少的不是一颗行动的心,而是缺少迈出第一步的心。既然选择了注册会计师,就要朝着它勇敢向前,每天进步一点点,基础扎实一点点,通过考试也就会更容易一点点。下边是注会《审计》每日一练,快来学习吧!

单选题

下列各项内部控制中,不属于针对管理层和治理层凌驾于控制之上的风险而设计的控制的是( )。

A、针对重大的异常交易的控制 

B、针对关联方交易的控制 

C、与管理层的重大估计相关的控制 

D、保护资产的实物安全的控制 

查看答案解析
【答案】
D
【解析】
选项D属于实物控制,属于业务流程层面的控制,针对管理层和治理层凌驾于控制之上的风险而设计的控制属于企业层面的内部控制。

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注册会计师每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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