注册会计师监盘难点与对策
经营性物业贷款违规操作成因及审计思路分析
打造名副其实的内审工作
注册会计师如何防范审计风险
内控的信息化利器
大分歧巧调解
风险导向审计在应对金融危机中的作用
AIS自销产品销售与管理专项审计初探
“小”出纳看大内控
做好审计记录要注意的几个问题
谈审计调查取证的谈话技巧
编制审计工作底稿应注意的几个问题
试论信息化条件下实施大型审计项目工作模式
现代风险导向审计的几点思考
浅析建设项目跟踪审计的风险及规避
浅谈建设工程项目跟踪审计
浅议银行函证
浅谈社会保障审计的认识与思考
上市公司财务报表保险制度与审计质量
重要性概念及其在审计中的运用
高校基建工程审计浅探
内部控制对审计师变更的影响
介绍十种审计查账技巧
浅谈基建项目的工程质量审计
创业板财报审计谨防收入陷阱
网络环境下审计风险的分析和防范
浅谈重大错报风险的审计应对
“四问”审计报告——为基层审计报告号脉
对审计学校乱收费问题的思考
利用发票舞弊的审计方法与技巧
浅析我国反避税审计的困境与出路
基于会计报表及附注分析的审计报告质量鉴别
影响独立审计收费的原因及对策
浅析股份公司会计舞弊及其防范
上市公司会计舞弊新动向及其治理对策
浅析上市公司审计质量现状及成因分析
浅析会计舞弊手法的原因及防范措施
上市公司现金舞弊审计及风险控制
审计质量的影响因素分析
实务视角下的效益审计证据形成流程探讨
新时期招待费审计的六小窍门