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2015年注会《公司战略与风险管理》练习题:内审部门

普通 来源:正保会计网校论坛 2015-04-10

为了方便备战2015年注册会计师考试的学员,正保会计网校论坛学员为大家分享了注册会计师考试各科目的练习题,希望对广大考生有帮助。

  选择题

  甲公司设有内部审计部门,内审部门的经理由财务经理兼任,并直接向总经理汇报工作,董事会并未就此规定提出异议。根据以上信息可以判断,甲公司内审部门不符合独立性这一要求主要体现在( )。

  A、没有对所审计的活动保持独立性

  B、并未直接向董事会或审计委员会报告

  C、主管审计师向高管报告日常行政事务,而董事会没有采取额外措施保证这种报告关系不会影响独立性

  D、审计师并不具备必要的知识、技能和训练

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