问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
老师,我们企业之前有部分承兑汇票收到时未入帐,到期解付时做了应收票据,导致该科目出现了负数,该如何处理?
acc06006 | 提问时间:03/21 10:42
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,这个是你单位收到的吗?那你收到的是不是没有做?
03/21 10:44
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取