老师好,2023年12月份发票已填报并于2024年1月申报并交纳了增值税,但在当月发现发票有误,于是在2024年1月开具了同内容、同金额的红字发票。请问老师,2024年2月15日前怎样申请退税?如何申报、怎样退税?
问题已解决
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#税务#
楚常香 | 提问时间:02/14 22:14
不用退税呀,正常申报,系统会吧你冲的那个数据统计出来的,申报金额和税金都会是蓝字发票-红字发票的差额的
02/14 22:34
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