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老师加计抵减结余有1000未抵减,这个月只抵了600,还有400,这个怎么做分录
m773165118 | 提问时间:2023 05/11 19:03
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借应交税费、增值税加计扣除 贷营业外收入1000 借应交税费、未交增值税600,贷应交税费、增值税加计扣除600。
2023 05/11 19:07
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