请教一个问题,之前会计做的账,给的科目余额表中:预付账款借方余额是负数,比如-1000,预收账款贷方余额也是负数,比如-2000,同时当期的资产负债表中,预付账款和预收账款 都是根据余额自己填列的,分别也是-1000,和-2000,
接手以后重新建按这个科目余额建账套,也试算平衡了,在检查资产负债表的时候,发现,应收,应付,预收,预付又是按着科目余额表中的数据,根据正确的公式,重新出来了新的数据
这样资产和负债就和前面那个会计差很多,那就按着这个直接做账吗?
问题已解决
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#实务#
84784997 | 提问时间:2021 01/05 13:09
您好,账可以按原来会计思路处理,最后做重分类
2021 01/05 13:10
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