我有一个问题想请教一下 ,往年企业所得税 ,成本餐费 ,今年调整及调增 至业务招待费 ,补交了税款 ,但金年调增后跟往年那一年利润是没有变化的。只是餐费计入招待费 ,这个会计分录在24年要怎么做 补交的企业所得税和滞纳金要怎么做会计分录入账啊
问题已解决
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#实务#
84785041 | 提问时间:10/12 13:19
同学,你好
补交的企业所得税和滞纳金要怎么做会计分录入账啊
借:以前年度损益调整
营业外支出-滞纳金
贷:银行存款
10/12 13:20
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