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老师,我们单位之前法人工资是0,没有其他人员工资,但是交社保,现在其他应付款-带扣社保有负数余额,我现在应该怎么做分录把它冲掉
84784976 | 提问时间:09/14 16:27
堂堂老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
处理负数余额,先检查原因。如果是计算错误导致,调整原错误分录即可。具体分录需根据实际调整金额和科目进行,比如借记“其他应收款-员工”、贷记“应付职工薪酬”,视具体情况调整。务必确保会计处理准确无误。
09/14 16:30
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