免税的那部分应交税费应交增值税销项税额怎么处理,会计分录写一下
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84785017 | 提问时间:07/18 15:46
小规模收入
主营业务收入=收款金额÷(1+1%)
增值税=收款金额÷(1+1%)*0.01
借:应收账款/银行存款
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税
如果季末减免税结转实际免除的税:
借:应交税费-应交增值税
贷:营业外收入-税费减免
07/18 15:47
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