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#税务#
老师,您好,请问我们5月付了一笔款275200元,其中24800是员工垫钱付了走报销,实际签订的合同就是30万,发票也是给我们开的30万,这笔要入研发成本,请问分录怎么做呢?
84784956 | 提问时间:06/21 17:20
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
借研发成本 贷,其他应付款24800, 银行存款275200。
06/21 17:22
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