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#实务#
老师您好,我们在12月开了一张票当月忘记作废了,到一月份才冲红,那12月做账时,我能不能把这张票直接暂估一个成本跟开票金额一样的成本,到了一月我冲红然后再冲成本。可不可以这么做。
84785040 | 提问时间:05/11 16:04
bamboo老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好 可以这样账务处理的哈
05/11 16:04
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