各位老师这题分录是
4.某建筑公司搭建临时职工用宿舍等临时设施,发生以下业务:
①领用材料21000元,发生人工费用2400元,以存款付其他费用1506元。
②搭建完工后交付使用,并按该大厦的施工工期14个月计算本月临时设施应提摊销额,不考虑残值。
③12个月后,将临时设施拆除,在拆除中支出费用1500元,残料作价2800元入库。
编制相应会计分录
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784948 | 提问时间:05/09 13:09
你好,同学
1借在建工程21000+2400+1506=24906
贷原材料21000
应付职工薪酬2400
银行存款1506
2借固定资产24906
贷在建工程24906
3、摊销
借管理费用24906/13*12=22990.15
贷累计摊销22990.15
05/09 13:13
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