你好老师!我们是被**方(建筑公司),**方把税金打到了我们对公户,实际税款我们从对公户已经缴纳。正确的分录应该怎么处理?
问题已解决
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84784977 | 提问时间:03/13 18:38
同学您好! 您好!作为被**方,收到**方税金后,应做以下分录:借:银行存款,贷:其他应付款-**方税金。缴纳税款时:借:应交税金,贷:银行存款。同时冲减其他应付款:借:其他应付款-**方税金,贷:应交税金。确保账目清晰,符合会计准则
03/13 18:40
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