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#税务#
单位是一般纳税人,在1月31日开具1份增值税电子专用发票,在2月因对方单位信息有误需要冲红,在1月填写增值税申报表时,应该算上需要冲红发票的金额吗
84785031 | 提问时间:02/21 16:13
冉老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
你好,同学 1月份申报不算红冲的 2月份申报的时候算上红冲的,因为实际红冲在2月份
02/21 16:14
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