老师你好,我是房地产开发企业,现在有这样一个情况:
我把我的一套房产抵工程款给我的建筑商A公司,A公司把这套房给张三做人工费了,现在我公司给张三开了一张50万的发票,我这样入账对不对
开出发票 借:应收账款——张三50万
贷:主营业务收入 45.87
应交税费——销项税4.13
抵给A公司
借:预付账款——A公司 50万
贷:应收账款——张三 50万
这样做对么
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785001 | 提问时间:02/03 10:32
你好,分录是对的,需要后面附抵工程款的结算证明和销售给张三的认购证明
02/03 10:34
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