老师好。我们公司去年初购买了一批材料,材料已经入库,因为一些原因发票没有及时开过来。隔月材料销售出去了。发票到这个月才开,中间隔了有一年没有入库,也就没有结转成本。这个月发票来了,准备结转成本。请问这样是不是不合理啊?该怎么解决?
问题已解决
所属话题:
#税务#
84784971 | 提问时间:01/24 11:19
收到材料就正常入库,没有入库,现在补上,然后销售正常确认收入结转成本,这样就好了。
01/24 11:21
相关问答
查看更多最新问答
查看更多