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#税务#
第三季度开了专票3%和1%,第四季度红冲税率1%的专票之后,申报表应纳税额按(开具发票减去红冲金额)*3%少了红冲发票2%的税率,这种情况怎么申报?
84784959 | 提问时间:01/06 19:20
小碧老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
你好同学!填写不含税金额是减去红冲不含税金额,减免税额那里按减去后的金额计算。
01/06 19:23
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