购买税盘技术服务费280元,一般纳税人可以抵减增值税,购买时借:应交税费-应交增值税-减免税款,贷:法人。请问分录是这样做吗?到了12月结转增值税的时候,要不要结转这笔应交税费-应交增值税-减免税款280元?还是留着不用结转,结转其他进项销项就好
问题已解决
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#实务#
84784993 | 提问时间:01/04 20:12
你好你们当月就抵扣了么
01/04 20:14
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