老师,我们是按照发货来确认收入的,然后8月份把发货的未莱发票的全部做了一个记账凭证,手工算了下税金,在8月份纳税申报的时候已经报了增值税,那在9月份的时候其中部分开了发票,这个9月份的账务怎么处理。才是对的
问题已解决
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84785040 | 提问时间:2023 10/06 12:36
借应收账款负数
贷主营业务收入负数,
应交税费负数,
这是冲之前的无票收入,
然后再做发票的借应收账款
贷主营业务收入
应交税费应交增值税
2023 10/06 12:38
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