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老师你好我去年有10万的成本没调,今年才6月才把票开上,我现在再企业所得税汇算清缴表上调一下可以吗
84784972 | 提问时间:2023 07/13 09:19
玲老师
金牌答疑老师
职称:会计师
您好,您这种正确的处理方法就是做更正申报,然后现在回来发票了,然后可以追加到发生年度扣除。 我是建议你这种最好和你税务局沟通一下,然后按税务局的说的处理,因为你已经过了申报期没有调整。
2023 07/13 09:23
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