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#实务#
老师,你好,我想咨询下:我上个月4月份红冲了一张发票的金额比正数的发票的金额要大很多,然后税额相冲‘4月份申报增值税的时候、不需要缴纳增值税,我想问,还有红冲剩下的销项税额,能留到6月份申报5月增值税的时候抵吗?’
84784971 | 提问时间:2023 05/19 11:54
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 这个可以的
2023 05/19 11:54
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