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#税务#
老师,去年暂估了110万,分录是借主营业务成本,贷应付-暂估。然后今年发票实际是来了100万,请问差额怎么处理
84785006 | 提问时间:2023 05/16 10:48
小宝老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,初级会计师
差额通过以前年度损益调整科目进行处理。
2023 05/16 10:50
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