我们公司2022年退了一笔留底税额20000,做账的时候是
借:库存商品 应交税费——应交增值税(进项税额)贷:预付账款
2022年4月 税务局退税
借:银行20000 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)20000
那我的2022年汇算清缴表要调吗
她做账进项税额转出表没填
利润分配也没增加
问题已解决
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#税务#
84785036 | 提问时间:2023 04/21 14:22
你好,进项转出自己不需要填写的,你看一下它是不是在收到的次月,税务局已经给他填写了,在附表二里面自动填写的。
2023 04/21 14:28
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