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#实务#
咨询老师们个问题,假设本公司业务招待费年度开支10000元,然后里面无票支出为5000,我在纳税调整明细表上其他那行把无票支出做了调增,那么业务招待费那刚填列的时候是填10000,还是填列扣除调增后的5000?
84784993 | 提问时间:2023 03/06 08:04
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,发生个填写1万 但是你的税收金额如果超过5000的话,超过的那一部分不允许抵扣。
2023 03/06 08:06
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