咨询老师们个问题,假设本公司业务招待费年度开支10000元,然后里面无票支出为5000,我在纳税调整明细表上其他那行把无票支出做了调增,那么业务招待费那刚填列的时候是填10000,还是填列扣除调增后的5000?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784993 | 提问时间:2023 03/06 08:04
你好,发生个填写1万
但是你的税收金额如果超过5000的话,超过的那一部分不允许抵扣。
2023 03/06 08:06
相关问答
查看更多最新问答
查看更多