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#实务#
请问下各位老师,比如这个月勾选了退税发票,是不是在填报增值税时只能填报到税款所属期8月份的进项税里了
84784971 | 提问时间:2023 01/15 11:56
999
金牌答疑老师
职称:注册会计师
答案:填报增值税时,如果勾选了退税发票,则应当在税款所属期8月份的进项税里填报。填报时,要根据发票内容填写正确的增值税税率,并认真核对发票各项内容是否正确,确保税率、准确度、标准等是准确无误,计算出应纳税额,然后全部填报完毕即可。 除了填报增值税外,企业在使用退税发票时,还应当注意发票的有效期限,一般情况下,企业在收到退税发票后,应当在发票的有效期限内使用,填报增值税,逾期未使用则发票将作废失效,发票无法再次使用。此外,企业在使用发票时,还应当注意发票内容与实际经营情况是否一致,有无依法禁止使用的发票,以及税收优惠政策等,以确保帐务准确无误。 拓展知识:申报退税的企业,还应当注意发票的真伪查验,采用诸如税务远程查验等现代技术手段,以确保发票真实有效,达到发票的多重审核效果,也有利于企业的增值税申报与管理。
2023 01/15 12:08
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