现在免税但是红冲了一个点的税票后,怎么申报增值税
问题已解决
所属话题:
#实务#
84785038 | 提问时间:2023 01/08 15:11
同学,你好!
目前你公司已经按照规定开具了对应红字发票,在办理增值税纳税申报时,应将当月开具增值税专用发票的销售额和销项税额,据实填写在《增值税纳税申报表附列资料(一)》征税项目的“开具增值税专用发票”对应栏次。
在办理冲红当月所属期增值税纳税申报时,应将开具红字发票对应的负数销售额和销项税额计入《增值税纳税申报表附列资料(一)》征税项目的“开具增值税专用发票”对应栏次,将免税发票对应的免税销售额等项目计入增值税纳税申报表免税栏次和《增值税减免税申报明细表》对应栏次。
2023 01/08 15:27
相关问答
查看更多最新问答
查看更多