某企业为增值税一般纳税人,增值税为13%。三月发生如下业务①购进原材料用于生产免税产品,增值税专用发票注明税款2600②下农业生产者免税农产品一批收购价为20000元③向消费者销售货物,取得零售收入33900元(取得的增值税专用发票均在当月已通过认证。)要求计算该企业3月应纳增值税税额。
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#实务#
84785034 | 提问时间:2022 11/22 12:02
你好,计算该企业3月应纳增值税税额=销项税额—进项税额=33900/1.13*13%—20000*9%
2022 11/22 12:03
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