老师,请问一下哈,就是增值税申报表已申报8月收入697247.71元,已申报销项税额:62752.29元,实际税盘开的发票主营业务成收入金额是:697247.72元,销项税额是:62752.28元,相差0.01元,老师请问要怎么做账呀要调账跟申报表收入和销项税额一致金额吗老师,请问这种情况要怎么处理呢老师?
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84784956 | 提问时间:2022 10/28 16:56
同学你好,应该申报增值税的时候就要跟税盘的金额一样。现在账上跟税盘的一样,只是申报表不一样。你在这个月报税的时候补报收入0.01,(手动改)。这样虽然月份不一致,到月底一致就行
2022 10/28 16:59
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