老师好,我们这里每个月的社保和公积金扣的都是上个月的,就是当月缴纳上个月的。那么如果我做7月账的时候,实际缴纳的就是6月的社保和公积金。但是工资不是当月发上个月的吗。那这样就变成了工资发上个月7月,而社保和公积金交的是6月。这个账我要怎么计提,怎么去做,才比较合适啊?新公司。
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84784970 | 提问时间:2022 08/19 10:44
同学你好
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2 计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3 次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4 上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
2022 08/19 10:46
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