我想咨询个问题。我们年底客户达到采购金额。会第二年度返利。抵扣第二年度的货款。我们第一年会在客户采购的时候 就是我们销售的时候挂帐。借。销售费用 贷 其他应付款 -甲公司。比如达到采购金额50万。返5000金额。这一年结束。第二年他第一季度订单。我们会给他抵扣货款。比如订单10万。他只需要付款9.5万元。我的疑问是。 我们公司在第一年挂帐对不对。如果这样挂帐我们第二年怎么做分录。第二年我们是不是只开票9.5万?这个分录应该怎么做?应该把其他应付款冲销 ?
问题已解决
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#实务#
84785027 | 提问时间:2022 06/20 21:51
您好,因为第一年你不知道客户是否达标,所以不应该计提,第二年在同一张发票上开十万的蓝字和0.5万的红色折扣
2022 06/20 21:58
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