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#实务#
老师您好,请问企业所得税汇算清缴时候,年末时计提的所得税金额,和最终缴纳的金额,因为纳税调整的差额,怎么做分录?目前我们公司是余额那里有负的2000多
84784972 | 提问时间:2022 06/01 15:46
郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,应交税费的余额是负数2000多。
2022 06/01 15:47
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