公司四月份之前是小规模纳税人,开的专票也都交过税了,等到4月份的时候转成了一般纳税人,但是3月份小规模纳税人时候开的一份专票在4月份做了红冲,这个月报税的时候增值税申报表自动提取的数据显示红冲的发票金额属于简易计税方法,这个是不对的,需要到大厅申报,但是这个红冲的金额在增值税申报表里需要咋填报?
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84785011 | 提问时间:2022 05/18 17:36
您好,申报表主表简易计税这一栏填报不含税销售额,简易计税与销进项无关单独补税。
2022 05/18 17:38
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