我公司替供应商垫付了一笔费用,然后我公司采购货物的时候供应商就抵减了这笔费用,但是供应商开给我公司的发票把抵减的这笔费用做成了折扣。我应该怎么做账务处理啊?
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84785029 | 提问时间:2022 03/26 10:58
你们垫付的时候借其他应收款,贷银行存款,然后你采购的货物借库存商品贷应付账款是这么做的吧?
现在应付账款和你的其他应收款对冲就可以的,借应付账款贷其他应收款。
这个库存商品的发票不应该按照折扣的,让他看按照原价的来开。
2022 03/26 11:03
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