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老师好,我们有些费用是年底统一结算支付,假如现收到了结算单没有收到发票,可以暂估为成本入账,次月收到发票再转回吗
84784992 | 提问时间:2022 03/01 11:37
李霞老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
嗯,你好,是可以的,你可以先暂估成本儿,然后次月收到发票,再调整凭证。
2022 03/01 11:38
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