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#建筑#
老师,我们公司是新公司,我12月份开出发票,没有进项发票,我需要计提增值税吗?,如计提做什么分录,我的交税金额是8207.2,我是一般纳税人人!
84785003 | 提问时间:2022 01/12 08:39
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,12月份开出发票,没有进项发票,需要结转相应的增值税 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额) 结转的时候 借:应交税费—应交增值税(销项税额), 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税), 贷:应交税费—未交增值税
2022 01/12 08:40
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