老师您好,
我们公司工资挂账时,
借:应付职工薪酬-应付工资。
贷:其他应付款-医疗,养老,公积金
应付职工薪酬-未付工资。
发工资时,
借:应付职工薪酬-未付工资
贷:银行存款
请问:提前给一个人员工多发了还未挂账的工资,当时做账为借:应付职工应酬-未付工资,贷:银行存款
现在工资挂账了,多付的金额应该怎么做?
是应该,借:其他应收款,贷:应付职工薪酬-未付工资?
还是应该,借:其他应收款,应付职工薪酬-未付工资(红字)
问题已解决
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#实务#
84784954 | 提问时间:2021 12/31 21:24
你好,这部分款项该员工是不是不用退回的
2021 12/31 21:26
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