老师好,我们是免抵退税出口企业,现在12月的货物按照原价报关出口了,然后这个月也有销售折扣给到客户,我应该要怎么开出口发票,申报退税呢?
(发票是按照报关单开具然后在每条信息下对应开销售折扣吗,申报增值税的收入就是报关单金额减去折扣的?那申报出口退税时,免抵退税收入是按照报关单的金额计算的,就会与发票的金额不对应,这又应该怎么处理呢?)
麻烦老师帮我解答,纠一下错,谢谢!
问题已解决
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#税务#
84784995 | 提问时间:2021 12/24 16:38
同学你好
申报的增值税收入要和报关的一致
2021 12/24 16:41
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