老师,之前的会计,支付工资那笔分录,直接是借管理费用,贷库存现金,没计提,支付的是当月的工资,我还是按他们这样做吗??是不是有问题啊
问题已解决
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#中级职称#
84785010 | 提问时间:2021 07/05 10:26
您好
应该通过应付职工薪酬科目先计提 然后发放
2021 07/05 10:27
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