老师,对方给我们的专票开错了,我们认证抵扣了,现在对方已经开过来一正一负,借:进项税 贷:进项转出 金额相等,这样做行不行?
问题已解决
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#实务#
84784964 | 提问时间:2020 07/30 13:56
你好 不应该 你要做 借成本或者费用 贷进项税转出 然后做红冲分录 。 在按发票做账一次
2020 07/30 13:57
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