问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
老师,对方给我们的专票开错了,我们认证抵扣了,现在对方已经开过来一正一负,借:进项税 贷:进项转出 金额相等,这样做行不行?
84784964 | 提问时间:2020 07/30 13:56
meizi老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好 不应该 你要做 借成本或者费用 贷进项税转出 然后做红冲分录 。 在按发票做账一次
2020 07/30 13:57
10条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取