好,老师,我这边是建筑工地的财务,想请教工地对应**的总包方业务往来款项怎么做财务处理。若产值确认时,作分录:借 应收帐款,贷 工程结算,总包方收到业主方工程款直接付料工费时,做分录,借:工程施工/应付帐款,贷:其他应付款-内部往来,可以吗?然后再总额结转冲减应收帐款,借:其他应付款-内部往来 ,贷:应收帐款,不知道这样做行伐?还是有更好的做法,麻烦请教
问题已解决
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#建筑#
84784971 | 提问时间:2020 05/20 13:37
可以,你这样做就行 的
2020 05/20 13:37
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