老师,航天技术维护费抵减税金时帐务处理为:
借:管理费用——办公费 负数
借:应交税费——应交增值税(正数)
还是借:应交税费——应交增值税
贷:营业外收入---二级明细是什么?
哪个处理对???
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784978 | 提问时间:2019 10/30 10:47
你的分录应该是
借 管理费用 ,负数
贷 应交税费,负数
2019 10/30 10:48
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